Finanzas y propietarios
Repartir un gasto común entre varias propiedades
Divide un único coste en euros entre varias operaciones habilitadas sin duplicar el importe total.
- Dirijo o administro una agencia
- Gestiono las operaciones
- Agencia
En esta página
La distribución masiva crea un gasto por cada operación seleccionada y divide el importe total entre ellas. Úsala para un coste realmente compartido; no la uses cuando cada propiedad tenga un importe distinto.
Preparar el reparto#
Antes de abrir el formulario, confirma:
- el importe total exacto del coste;
- la fecha que debe compartir cada gasto;
- una descripción común reconocible;
- la lista definitiva de operaciones incluidas;
- que todas las operaciones están habilitadas y pertenecen al equipo actual.
El reparto es equitativo. Holidario gestiona los céntimos residuales al dividir, por lo que la suma de los gastos creados conserva el importe total.
Distribuir el gasto#

- Abre PMS > Gastos de propiedad.
- Pulsa Crear masivo.
- Introduce un importe total superior a
0,00 EUR. - Selecciona la fecha y escribe la descripción.
- Revisa la selección de operaciones. El formulario puede abrir con todas las disponibles seleccionadas; desmarca cualquier operación que no participe en el coste.
- Pulsa Distribuir gasto una sola vez.
- Espera la confirmación con el número de gastos creados y el importe original.
Verificar el resultado#

En el listado de gastos:
- filtra por fecha o descripción;
- confirma que existe exactamente un gasto por operación elegida;
- suma los importes creados y compáralos con el total original;
- abre una muestra de gastos y verifica la propiedad asociada.
Si seleccionaste cinco operaciones, la confirmación debe indicar cinco gastos. No repitas el envío si la página tarda; comprueba primero el listado para evitar duplicados.
Errores y recuperación#

- No hay operaciones disponibles: faltan operaciones de alquiler turístico habilitadas o no tienes acceso a ellas.
- Operación no válida o no autorizada: vuelve a cargar el formulario; alguna operación cambió, está deshabilitada o no pertenece al equipo actual.
- Importe rechazado: usa un número positivo con un máximo de dos decimales en la interfaz.
- Fallo general: conserva la fecha, descripción y selección; comprueba el listado antes de volver a intentarlo.
- Selección incorrecta después de crear: no generes facturas ni liquidaciones todavía. Corrige cada gasto afectado y verifica de nuevo el total.
Siguiente paso#
Decide si estos gastos deben generar facturas asociadas y en qué liquidación de propietario se descontará cada uno.